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  研究拟订并组织实施全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策措施、规章制度和发展战略,研究提出推进全市应急管理工作改革的意见和建议。

  (二)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,指导联合应急预案和市政府(管委会)有关部门应急预案的制定,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

  (三)牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情;负责自然灾害综合监测预警工作,组织协调开展自然灾害综合风险评估工作。

  (四)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全市应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委(工委)、市政府(管委会)指定的负责组织重大灾害应急处置工作。

  (五)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,衔接驻军和武警支队参与应急救援和处置工作。

  (六)统筹应急救援力量建设,负责火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导各镇及社会应急救援力量建设。

  (九)组织协调全市灾害救助工作,负责组织、协调、指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,提出重大灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全市性应急处置表彰奖励建议,管理、分配市级救灾款物并监督使用。

  (十)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府(管委会)有关部门和镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

  (十一)依法监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作,指导、配合综合行政执法部门开展应急管理、安全生产领域的执法工作。

  (十二)负责市特种作业人员(煤矿除外)的操作资格考核、高危行业主要负责人和安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。

  (十三)依法组织指导生产安全事故调查处理工作,组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

  (十五)开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的各种救援工作。

  (十六)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

  (十七)负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

  (十八)负责海洋预报减灾工作,组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。

  (十九)承担市突发公共事件应急委员会、市安全生产委员市减灾委员会、市防汛防风防旱总指挥部、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部日常工作。

  儋州市应急管理局2024年财政拨款收支总预算5413.56万元。其中,收入总计4027.08万元,包括一般公共预算本年收入4027.08万元、上年结转1386.48万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计5413.56万元,包括社会保障和就业支出80.08万元、卫生健康支出62.57万元、自然资源海洋气象等支出360万元、住房保障支出45.91万元、灾害防治及应急管理支出4865.01万元。结转下年0万元。

  儋州市应急管理局2024年一般公共预算当年拨款5413.56万元,比上年预算数增加2361.56万元,主要是一是工资晋升;二是预算项目增多。

  社会保障和就业支出80.08万元,占1.48%;卫生健康支出(类)支出62.57万元,占1.16%;自然资源海洋气象等支出(类)支出360万元,占6.65%;住房保障支出(类)支出45.91万元,占0.85%;灾害防治及应急管理支出4865.01万元,占89.87%。

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为53.39万元,比上年预算数增加4.85万元,主要是养老缴费基数提高。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为26.69万元,比上年预算数增加2.42万元,主要是人员工资增加。

  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为24.31万元,比上年预算数增加2.57万元,主要是人员工资增加。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为38.25万元,比上年预算数增加1.30万元,主要是人员工资增加。

  5.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)2024年预算数为360万元,比上年预算数减少19.05万元,主要是气象台维护项目费用减少。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为45.91万元,比上年预算数增加1.57万元,主要是人员工资增加。

  7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数为726.76万元,比上年预算数增加282.41万元,主要是人员增加和工资增加。

  8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为247.85万元,比上年预算数减少504.6万元,主要是洋浦石化功能园区第三方人员管理费和工资支出。

  9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)2024年预算数为228.09万元,比上年预算数增加76.09万元,主要是结转了2023年中央自然灾害救灾资金。

  10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2024年预算数为1377.6万元,比上年预算数增加1192.35万元,主要是新增洋浦经济开发区石化功能区重大安全风险防控项目经费。

  11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2024年预算数为2198.26万元,比上年预算数增加1675.39万元,主要是新增洋浦经济开发区石化功能区重大安全风险防控项目经费。

  12.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)2024年预算数为86.45万元,比上年预算数减少46.55万元,主要是严格执行党政机关过紧日子,项目经费有所减少。

  儋州市应急管理局2024年一般公共预算基本支出为915.31万元,其中:

  人员经费869.88万元,主要包括:基本工资111.34万元、津贴补贴166.09万元、奖金74.56万元、绩效工资4.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.39万元、职业年金缴费26.69万元、医疗保险缴费24.31万元、公务员医疗补助38.25万元、商品和服务支出283.73万元、邮电费3.91万元、劳务费259.64万元、其他交通费用20.18万元。

  公用经费45.43万元。主要包括:工资福利支出5万元、其他社会保障缴费5万元、商品和服务支出40.43万元、办公费10万元、印刷费5万元、电费2万元、差旅费5万元、会议费1.5万元、工会经费6.37万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费20.18万元。

  (一)儋州市应急管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为22.95万元,其中:

  因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费20.50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20.50万元),较上年预算下降4.65%。下降的主要原因包括严格执行党政机关过紧日子。公务车保有量11辆,计划购置0辆;公务接待费0.45万元,较上年预算下降55%。下降主要原因包括:严格执行党政机关过紧日子,计划接待25批98人。

  (二)儋州市应急管理局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

  因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平;公务接待费0万元,与上年预算持平。

  儋州市应急管理局2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数减少1013.63万元,主要是预算资金性质的改变。

  按照综合预算原则,儋州市应急管理局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入4027.08万元、上年结余结转1386.48;支出包括: 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 自然资源海洋气象等支出、 住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。儋州市应急管理局2024年收支总预算5413.56万元。

  儋州市应急管理局2024年收入预算5413.56万元,其中:上年结转1386.48万元,占25.61%;经费拨款收入4027.08万元,占74.39%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数增加1347.93万元,主要是人员增加、人员工资增加和上级资金结转结余。

  儋州市应急管理局2024年支出预算5413.56万元,其中:基本支出915.31万元,占16.91%;项目支出4498.25万元,占83.09%。比上年预算数增加2361.56万元,主要是预算项目增加。

  儋州市应急管理局2024年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  截至2023年12月31日,儋州市应急管理局本级及下属各预算单位共有车辆11辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  儋州市应急管理局2024年部门23个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算4027.08万元。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

  九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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